Detail Cantuman
Pencarian SpesifikTugas Akhir Mahasiswa
Evaluasi terhadap Pengendalian Intern Sistem Pengeluaran Kas pada PT Megawati Jaya Semarang
Pengendalian intern merupakan sistem yang diperlukan untuk mengawali kegiatan sebuah perusahaan. Penerapan pengendalian intern yang memadai dan efektif, dapat mencegah penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada kas perusahaan. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian intern sistem pengeluaran kas pada PT Megawatt Jaya Semarang dan mengevaluasi apakah pengendalian intern tersebut telah dijalankan sesuai dengan komponen pengendalian intern menurut Committee of Sponsoring Organizations (COSO). Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan metode wawancara, kuesioner dan studi dokumenter. Terdapat lima komponen dasar dalam pengendalian intern berdasarkan COSO yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Berdasarkan hasil evaluasi penerapan komponen pengendalian intern dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern PT Megawatt Jaya Semarang sebagian besar telah sesuai dengan komponen pengendalian intern menurut COSO.
Ketersediaan
AK109.2019 | AK 109 JAN e 2019 C.1 | PERPUS POLINES (TA) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
AK 109
|
Penerbit | Polines : Semarang., 2019 |
Deskripsi Fisik |
xii, 81 hal.; 29,5 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
NONE
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
JANNATA, Ilma Amalia
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain