Detail Cantuman
Pencarian SpesifikTugas Akhir Mahasiswa
Penerapan Struktur Pengendalian Intern terhadap Pengeluaran Kas pada CV Hadi Wijaya Semarang
Pengendalian intern adalah sistem yang dibuat oleh manajemen supaya perusahaan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian intern sangat penting bagi kelangsungan suatu perusahaan karena apabila sistem yang diterapkan sudah bekerja secara efektif dan sesuai dengan prosedur maka akan menghasilkan informasi yang baik yang diperlukan oleh para pemakainya. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui desain struktur pengendalian internal terhadap pengeluaran kas menurut kebijakan manajemen perusahaan pada CV. Hadi Wijaya Semarang. Dan selanjutnya mengindentifikasi kesesuaian apakah struktur pengendalian tersebut telah dijalankan sesuai dengan elemen – elemen pengendalian internal menurut Committe Of Sponsoring Organization (COSO). Metode pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Terdapat lima komponen dasar dalam pengendalian internal berdasarkan Committe Of Sponsoring Organization (COSO) yaitu Lingkungan pengendalian, Penilaian risiko, Aktivitas pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemantauan. Dari hasil evaluasi penerapan komponen pengendalian dapat disimpulkan bahwa struktur pengendalian CV. Hadi Wijaya Semarang telah sesuai dengan COSO namun Lingkungan pengendalian, Aktivitas pengendalian dan Pemantauan belum sepenuhnya dijalankan.
Ketersediaan
AK105.2018 | AK 105 DIN p 2018 C.1 | PERPUS POLINES (TA) | Tersedia |
Informasi Detil
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
AK 105 DIN p 2018 C.1
|
Penerbit | Polines : Semarang., 2018 |
Deskripsi Fisik |
xiii, 70 hal.; ilus.; 29 cm.
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
NONE
|
Tipe Isi |
-
|
Tipe Media |
-
|
---|---|
Tipe Pembawa |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
DINDA, Putri Ardianti
|
Versi lain/terkait
Tidak tersedia versi lain