No image available for this title

Tugas Akhir Mahasiswa

Evaluasi pengendalian intern terhadap prosedur pengeluaran kas untuk pembayaran hutang pengadaan material CV Jati Utama Kudus



Tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisa dan mengevaluasi pengendalian intern terhadap sistem pengeluaran kas dari pembayaran hutang pengadaan material di CV Jati Utama Kudus. Data yang digunakan pada Tugas Akhir ini adalag data primer dan data sekunder yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan kuesioner. Metode deskripsi digunakan untuk menggambarkan gambaran umum perusahaan seperti sejarah perusahaan, visi dan misi, serta deskripsi jabatan. Metode eksposisi digunakan untuk menjelaskan informasi mengenai evaluasi sistem pengeluaran kas. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa CV Jati Utama Kudus sudah menerapkan pengendalian intern berdasarkan COSO namun adanya beberapa sub komponen yang belum terpenuhi. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya evaluasi pengendalian intern yang dilaksanakan secara periodik oleh perusahaan. Sistem pengeluaran kas dari pembayaran hutang pengadaan material dapat menimbulkan kredit macet apabila perusahaan tidak dapat membayar tepat waktu, dan akan berakibat pada menurunnya laba perusahaan jika perusahaan tidak lagi mempunyai supplier yang menjual material dengan harga murah .


Ketersediaan

AK116.17AK 116 ADI e 2017 C1PERPUS POLINESTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
AK 116 ADI e 2017
Penerbit Politeknik Negeri Semarang : Semarang.,
Deskripsi Fisik
xiii, 58 hlm.; ilus.; 29 cm
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaDetail XMLCite this